n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Accordo Mi Muovo Tutto Treno Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA, rep. 4637/2013. Quantificazione, riconoscimento e liquidazione a Trenitalia SpA corrispettivo relativo al periodo 1/10/2015-31/12/2015

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di quantificare e riconoscere a Trenitalia SpA l’importo complessivo di € 323.878,90 (quota imponibile € 293.860,08, quota IVA € 30.018,82), a copertura degli oneri connessi al mantenimento dei titoli di viaggio denominati “Carta Mi Muovo Tutto Treno Emilia-Romagna”, al mantenimento dell'abbonamento mensile agevolato “Mi Muovo AV BO-FI” e per consentire l’estensione ai treni FB e IC della validità degli abbonamenti mensili e annuali regionali o con applicazione sovraregionale, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 1103/2013 e dell’art. 1 e dei p.ti 1.1 e 1.5 dell’art. 2 e artt. 3, 4 e 6 dell’Accordo rep. 4637 del 3/9/2013, prorogato fino al 30 giugno 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1785/2014,e, ulteriormente, fino al 30 giugno 2016, con deliberazione della Giunta regionale n. 995/2015, riferiti al IV trimestre 2015 (periodo di riferimento 1/10/2015 - 31/12/2015);

b) di imputare la spesa complessiva di € 323.878,90 (quota imponibile € 293.860,08, quota IVA € 30.018,82) al n. 1487 di impegno sul cap. 43184 “Corrispettivi per il trasporto ferroviario di interesse regionale (art. 20 D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, art. 31 LR 2 ottobre 1998, n.30)” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2015;

c) di dare atto che in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

  • Missione 10 - Programma 1 - Titolo 1 - Macro aggregato 4 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.5 - Transazione U.E. 8 - SIOPE 1624 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

d) di liquidare, ai sensi della normativa contabile vigente e della DGR n. 2416/2008 e s.m., per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di € 323.878,90 (quota imponibile € 293.860,08, quota IVA € 30.018,82), a favore di Trenitalia SpA, a saldo delle fatture indicate in premessa, dando atto che la spesa grava sull’impegno assunto con il presente provvedimento di cui alla lettera b) che precede;

e) di stabilire che, ad esecutività del presente provvedimento, la liquidazione disposta di cui alla lettera d) che precede, verrà registrata contabilmente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

f) di dare atto che:

  1. per consentire l'attivazione della procedura dello “split payment” prevista dalla l. n.190/2014, art. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, l'importo complessivo dell'IVA dovuta, pari ad € 30.018,82, relativa alle fatture richiamate in premessa, verrà introitato sul capitolo 70404 “Imposta sul valore aggiunto trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art. 1 commi 629, 630, 632 e 633 legge 23 dicembre 2014, n.190” parte entrate del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2015;
  2. il Servizio Gestione della Spesa Regionale provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 ad effettuare il versamento dell'importo di € 30.018,82, direttamente all'Erario, imputando la spesa sul capitolo 91404 “Versamento dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art.1, commi 629, 630, 632 e 633, L. 23 dicembre 2014, n.190” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2015;

g) di dare atto che, ai sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., si provvederà alla richiesta di emissione del titolo di pagamento a favore Trenitalia S.p.A., per l’importo di cui al precedente punto d);

h) di stabilire che ad esecutività del presente atto si provvederà, a erogare a favore di Trenitalia S.p.A. la somma di € 293.860,08, in ragione della procedura dello “split payment” come previsto al punto f);

i) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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